Inserimento dati fiscali anno precedente: differenze tra le versioni
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In questa sezione vanno inseriti i dati fiscali pregressi per il calcolo corretto della tassazione. | In questa sezione vanno inseriti i dati fiscali pregressi per il calcolo corretto della tassazione. | ||
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* Selezionare la scheda '''Irpef''' per inserire i dati fiscali relativi all'anno precedente; | * Selezionare la scheda '''Irpef''' per inserire i dati fiscali relativi all'anno precedente; | ||
*Fare clic sul pulsante '''personalizza''' in basso a sinistra; | *Fare clic sul pulsante '''personalizza''' in basso a sinistra; | ||
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*Inserire il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le rate delle addizionali; | *Inserire il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le rate delle addizionali; | ||
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{{Notebox| Va inserito l'acconto pagato nell'anno precedente a quello di inizio gestione. Es. Se inizio a gennaio 2021, devo caricare l'anticipo pagato nell'anno 2020 }} | {{Notebox| Va inserito l'acconto pagato nell'anno precedente a quello di inizio gestione. Es. Se inizio a gennaio 2021, devo caricare l'anticipo pagato nell'anno 2020 }} | ||
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*Salvare e chiudere la scheda di personalizzazione. | *Salvare e chiudere la scheda di personalizzazione. | ||
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** Detrazioni figli, familiari ecc.. | ** Detrazioni figli, familiari ecc.. | ||
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Versione delle 09:54, 11 lug 2025
Quando si inizia ad utilizzare il programma, è opportuno inserire in un'apposita scheda di PagheOpen alcuni dati pregressi per il calcolo corretto della tassazione nell'anno corrente.
Addizionali regionali e comunali: cosa sono e come si calcolano
Configurazione
Dal menu laterale, selezionare Subordinato o Parasubordinato, e scelto il lavoratore, scorrere verticalmente fino alla voce Situazione anno. In questa sezione vanno inseriti i dati fiscali pregressi per il calcolo corretto della tassazione.

Nella prima scheda Recapiti si trovano già inseriti i domicili fiscali in data 01/01 e 31/12, utile per il calcolo dell'addizionale.
Nella stessa scheda, qualora fosse necessario variarli, occorre modificare la provincia e il comune di domicilio.
Inizio gestione con PagheOpen a gennaio
- Selezionare l'anno precedente a quello di inizio gestione delle paghe del lavoratore;
- Selezionare la scheda Irpef per inserire i dati fiscali relativi all'anno precedente;
- Fare clic sul pulsante personalizza in basso a sinistra;

- Inserire il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le rate delle addizionali;
- Inserire il valore dell'acconto pagato nel campo addizionale comunale anticipo pagato.
| Note: Va inserito l'acconto pagato nell'anno precedente a quello di inizio gestione. Es. Se inizio a gennaio 2021, devo caricare l'anticipo pagato nell'anno 2020 |

- Fare clic su Conferma.
Inizio gestione con PagheOpen in corso d'anno
E' necessario agire su due pannelli, quello relativo all'anno precedente e quello relativo all'anno in corso.
- Selezionare l'anno precedente a quello di inizio gestione delle paghe del lavoratore;
- Cliccare su personalizza in fondo alla pagina a sinistra;
- Inserire i valori relativi a:
- Reddito imponibile fiscale anno precedente;
- Giorni irpef.
- Salvare e chiudere la scheda di personalizzazione.

- Scegliere l'anno in corso dalla casella combinata e cliccare su personalizza;
- Inserire i dati relativi all'anno in corso gestiti dal vecchio software o dal precedente consulente, non elaborati da PagheOpen.
- Compilare i dati:
- Reddito imponibile fiscale - parziale - dell'anno in corso;
- Giorni irpef;
- Irpef pagata - parziale - nell'anno in corso;
- Addizionale comunale anticipo pagato nell'anno in corso;
- Detrazioni figli, familiari ecc..

Dopo aver salvato la scheda personalizzata dell'anno in corso, occorre tornare nella scheda dell'anno precedente, qui si sono attivati i campi indicati nell'immagine sotto, eventualmente indicare gli importi delle addizionali versate:
- Addizionale comunale saldo - pagata nell'anno in corso;
- Addizionale regionale saldo - pagata nell'anno in corso.

Trattamento integrativo retribuzione L21/2020
Nella sezione Trattamento integrativo L21/2020 è possibile caricare l'importo già percepito in corso d'anno (dalla gestione precedente, non con PagheOpen).
Il valore inserito sarà poi conteggiato nel credito percepito, in fase di conguaglio o in fase di fine rapporto.

TFR (caricamento progressivi)
Quando si inizia la gestione dei lavoratori che erano già in forza, occorre inserire i progressivi del TFR accantonato negli anni precedenti.
All'inizio della nuova gestione con PagheOpen, procedere nel seguente modo:
- Selezionare l'anno precedente a quello di inizio gestione con PagheOpen (in questo caso 2019);
- Se il pannello è vuota ed è visibile la dicitura "nessun dato disponibile", attivarla cliccando su aggiungi;

- Posizionarsi sull'ultimo campo sulla destra, spuntare la casella personalizzato, ed inserire l'importo nella casella: TFR accantonato in azienda, rivalutato, maturato al .... ;
- Caricare l'importo complessivo e salvare.

- Selezionare la scheda dell'anno successivo a quello dell'inserimento, e se sono già state elaborate delle posizioni mensili con PagheOpen, è possibile effettuare il ricalcolo del TFR;
- Cliccare su ricalcola TFR netto.
Dati TFR e inizio gestione in corso d'anno
- Se si inizia la gestione in corso d'anno, es. inizio gestione APRILE 2023, di un lavoratore già in forza, dopo aver inserito il TFR complessivamente maturato al 31/12, è necessario caricare l'accantonamento dei mesi non gestiti con il software PagheOpen, ma provenienti da una gestione precedente (che nel caso preso ad esempio sono gennaio, febbraio, marzo 2021);
- L'importo andrà caricato a fine anno 2021, inserendo nel campo accantonamento lordo annuo l'importo totale dell'accantonamento riferito all'anno di inizio della nuova gestione con PagheOpen (in questo caso 2021);
- Va inoltre personalizzato il campo "Oneri sociali su Tfr (0,50% versato all'Inps)";
- Salvare.

Il software aggiornerà l'ultimo campo con i totali.
Indicazioni aggiuntive
La corretta configurazione della maschera TFR è da ritenersi indispensabile in tutti quei casi in cui vanno liquidate voci di competenza a tassazione separata, che richiedono pertanto il calcolo dell'aliquota:
- Liquidazione TFR
- Anticipazione TFR
- Patto di non concorrenza in fase di fine rapporto
